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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-04 07:49

你好!在19年暫估費用入賬

花小蘼 追問

2020-01-04 07:56

這筆費用是掛在個人借款上的,計入了其他應收款,請問分錄怎么做

QQ老師 解答

2020-01-04 09:45

你好!借:相關費用 —暫估  貸:其他應付款

花小蘼 追問

2020-01-04 10:21

那等到下個月收到發(fā)票,再做一筆 借其他應付款 貸其他應收款 嗎

QQ老師 解答

2020-01-04 10:46

你好!收到發(fā)票你們還不報銷給錢嗎?

花小蘼 追問

2020-01-04 10:47

錢已經(jīng)在19年給了,記的是個人借款,給錢的時候是借其他應收款,貸銀行存款

QQ老師 解答

2020-01-04 10:50

你好!你想計入12月 19年支付時 借:相關費用—暫估  帶貸:銀行存款就可以

花小蘼 追問

2020-01-04 10:51

可是這個錢我在10月份就已經(jīng)付過了

QQ老師 解答

2020-01-04 10:56

借:相關費用 —暫估 貸:其他應付款 這樣就和10月的其他應付款平賬了  實際收到發(fā)票 原分錄紅字沖回在再按發(fā)票金額做藍字,如果金額有變動用以前年度損益調(diào)整代替損益類科目

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你好!在19年暫估費用入賬
2020-01-04 07:49:54
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等 借應交稅費,應交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整, 借未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整
2020-08-05 11:07:20
你好,可以采取不入賬的方式,控制好利潤
2017-07-03 10:17:02
您好同學是的可以的同學
2020-07-31 15:11:30
具體的什么業(yè)務?
2020-03-24 15:59:19
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