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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-01-03 18:21

你好
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額
如果進項票足夠,那增值稅就不要交了

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅還未申報,勾選認證不了,有什么提示?
2019-01-07 16:02:35
你好,你公司如果是勾選認證的,現(xiàn)在還可以勾選認證進項發(fā)票,正常抵扣12月份的增值稅。
2019-01-07 09:19:57
你好,你的進項稅稅額是多少?你的銷項票稅額稅率是多少,要用銷項稅額減去進項稅額這個是你的應(yīng)交增值稅,然后再乘以12%就是你的附加稅。還有印花稅,購銷 都要算,現(xiàn)在有減半的優(yōu)惠,就是乘以千分之一點五 1000乘以所得稅稅率就是你的所得稅稅額,凈利潤的話就是收入減去成本減去所有稅額
2019-10-10 19:13:54
沒有進項就根據(jù)銷項交稅 沒有啥影響 少交就有影響了
2019-09-05 11:34:00
你好 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額 如果進項票足夠,那增值稅就不要交了
2020-01-03 18:21:13
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