
有沒有老師知道,2020年收到19年開出的成本票,沒有做暫估入庫(kù),是個(gè)人回來(lái)報(bào)銷。應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 你好 你們12月結(jié)賬處理了嗎
2020年收到19年開出的成本票,沒有做暫估入庫(kù),是個(gè)人回來(lái)報(bào)銷。老師怎么做分錄???
答: 你好,分錄如下: 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
閆老師,我這個(gè)無(wú)票收入還怎么做分錄?還用做入庫(kù)和轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,無(wú)票收入與正常開具發(fā)票收入是一樣做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 需要做出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

