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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-03 15:41

你好,開具其他發(fā)票那里申報

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 15:46

第一行的第三列與第四列,銷售額與銷項稅額?

暖暖老師 解答

2020-01-03 15:49

是的餓,就是這里的這個

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:11

老師,這個視同內(nèi)銷怎么做分錄啊

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:13

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:38

老師,這張報關(guān)單是以前的,以前分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:42

那直接借主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:45

老師,我原來開的是0%普通發(fā)票,金額是5388元,那轉(zhuǎn)為內(nèi)銷了,這個5388元是含稅還是不含稅價格?

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:48

是含稅的價格 內(nèi)銷

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:52

老師,我做成不含稅,已經(jīng)正式申報了。改不了了,那這差了點(diǎn)錢掛哪兒去

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:54

那就不用管了這個

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:55

就直接借:主營業(yè)務(wù)收入外銷,貸:銷項稅額把

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:55

是的,直接做就可以了這個

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您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
同學(xué)你好 這個要填寫的
2021-12-28 09:10:50
你好,需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報表
2019-06-03 11:01:25
您好!正式申報的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
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