
老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票,我方已經(jīng)認(rèn)證;跨月后發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)有錯(cuò),現(xiàn)在對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的都給我們拿過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)的抵扣聯(lián)需要怎么處理呢?
答: 你好,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
老師好,供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們用認(rèn)證嗎。我在認(rèn)證系統(tǒng)里怎么找不到這幾張發(fā)票呢
答: 你好不需要認(rèn)證的,之前抵扣了,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 公司收到供應(yīng)商開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證勾選沒(méi)有這張發(fā)票 , 我需要怎么操作呢
答: 您好,這張票是否是以前月份開(kāi)具,本月紅沖的。如果是這種情況,那么你們的增值稅申報(bào)表會(huì)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄自動(dòng)帶出來(lái)的。這種情況您需要做如下賬務(wù)處理:借應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:原材料。


阿敏 追問(wèn)
2020-01-03 14:24
龍楓老師 解答
2020-01-03 15:04
阿敏 追問(wèn)
2020-01-03 15:18
龍楓老師 解答
2020-01-03 19:48