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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-03 16:29

你這里按9萬確認(rèn)收入處理
原本你是10萬開票,9萬客戶收入,1萬分期遞延收益
你這里9萬開票了,你按9萬確認(rèn)收入

靜.. 追問

2020-01-03 22:47

請問老師分期遞延收益賬務(wù)怎么處理,我收到1萬的發(fā)票時又怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-03 22:48

分期地點,也就是說,你這一塊兒的這個補助,他是在后面幾個年度享受或者是某一個期間享受,那么,你就在這個期間分期確認(rèn)為你的補貼收入就可以了。

靜.. 追問

2020-01-03 22:49

老師能具體到分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-03 23:09

你這里開的是幾萬的發(fā)票呀,你直接按照9萬確認(rèn)你的營業(yè)收入就可以了。
借,銀行存款
貸,營業(yè)收入和銷項稅額

靜.. 追問

2020-01-03 23:21

1 萬的票怎么處理呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-03 23:28

你不是說因為你沒有開票嗎?如果說這1萬開票的話,你的分錄應(yīng)該是
借,應(yīng)收帳款
貸,營業(yè)收入和銷項稅額
如果沒有開具發(fā)票,收款
借,銀行存款
貸,營業(yè)收入和銷項稅額

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你這里按9萬確認(rèn)收入處理 原本你是10萬開票,9萬客戶收入,1萬分期遞延收益 你這里9萬開票了,你按9萬確認(rèn)收入
2020-01-03 16:29:08
(一)銷售使用過的、已抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn) (1)按適用稅率征收增值稅 銷項稅額=含稅售價/(1+17%)×17% (2)通過“銷項稅額”核算 (3)可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)銷售使用過的、不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn) (1)按3%征收率減按2%增值稅 應(yīng)納稅額=含稅售價/(1+3%)×2% (2)通過“應(yīng)交稅費——未交增值稅”核算 (3)開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票
2019-06-17 16:02:57
找二手車市場來開就可以了
2019-07-31 11:33:10
你好 返利是開負(fù)數(shù)發(fā)票 金額是返利的金額?
2021-07-03 09:49:23
沒問題 只要業(yè)務(wù)是真實的就可以
2020-03-12 14:30:48
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