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宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-04-19 10:32

不知道具體在哪個附表,附表中只有超過部分全額調(diào)增,沒有結(jié)轉(zhuǎn)下年抵減的位置可以填寫

宋生老師 解答

2016-04-19 10:26

您好!是在匯算清繳中操作。不用單獨做憑證。

宋生老師 解答

2016-04-19 20:45

您好!不用單獨填寫的

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您好!是在匯算清繳中操作。不用單獨做憑證。
2016-04-19 10:26:22
您好,學(xué)員, 企業(yè)培訓(xùn)費屬于“職工教育經(jīng)費“核算的內(nèi)容,根據(jù)會計準(zhǔn)則規(guī)定記入當(dāng)期損益,期末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 按照稅法的規(guī)定,企業(yè)的職工教育經(jīng)費不超過工資薪金總額8%的部分可以當(dāng)期抵扣,但超過部分則在以后期間抵扣,需要做納稅調(diào)整確認遞延。
2019-05-12 16:57:53
你好 可以的,這個其實就是在計算企業(yè)所得稅,多退少補的
2022-06-19 19:23:24
是的,你這個推廣是和經(jīng)營活動相關(guān)的廣告宣傳么?這個年底是可以按當(dāng)年營業(yè)收入的15%抵扣應(yīng)納稅所得額的,剩余金額可以結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣。開票的話就是繳納增值稅額,增值稅進項稅也是可以抵扣的,這么大筆費用還是開票。
2017-11-08 09:51:53
您好 培訓(xùn)費在匯算清繳時不超過工資總額的8% 不用調(diào)增
2019-04-28 10:33:34
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