
老師您好,我11月份現(xiàn)金賬做錯了一筆,12月份怎么沖銷呀 這個不應(yīng)該做,這個月怎么沖 我12月份做到借方對不對。 但是11月份的這個怎么用紅筆沖,還應(yīng)該寫個說明嗎
答: 你好,做和當(dāng)初做的分錄一樣的憑證,金額用紅字。然后再將這個紅字分錄用紅筆登記在12月份的賬上,11月份賬不用動,摘要寫沖銷某年某月某號憑證。
請教老師,銀行現(xiàn)金等科目可以借方紅沖不
答: 同學(xué),你好,發(fā)生紅字沖銷,可以借方紅沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借方是銀行存款,貸方是現(xiàn)金,現(xiàn)在要怎么沖銷賬
答: 您這個分錄的意思是存款,您沖銷賬的意思是準(zhǔn)備提現(xiàn)嗎?
老師著急,這圖片是七月的分錄,現(xiàn)在8月想要修改,把借方兩個科目的金額都改為20484,就是兩個金額改為相等,我該怎么沖銷呢做正確的呢??颇繘]錯,只是修改金額
老師著急,這圖片是七月的分錄,現(xiàn)在8月想要修改,把借方兩個科目的金額都改為20484,就是兩個金額改為相等,我該怎么沖銷呢做正確的呢??颇繘]錯,只是修改金額
老師好,未開票收入 借 銀行 5000 貸 收入3000 銷項 2000,次月開票后我要沖銷 借方 ? 貸 收入 -3000 銷項 -2000

