
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人:我在計提營業(yè)稅金及附加時分錄:借:營業(yè)稅金及附加--城建稅 143.22元,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅 143.22元,對嗎?還是借:營業(yè)稅金及附加 143.22元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅1423.22元?那個對?
答: 你好,稅金及附加 143.22元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅1423.22元
各位老師好,請問小規(guī)模納稅人賬內(nèi)的,,我交完增值稅以后,計提到營業(yè)稅金及附加里面了,請問如何調(diào)整,當時摘要計提稅金,借:營業(yè)稅金及附加 500貸:應(yīng)交稅金-增值稅500交時分錄借:應(yīng)交稅費-增值稅 500 貸:銀行存款500最后結(jié)轉(zhuǎn)費用的分錄借本年利潤500貸:營業(yè)稅金及附加500請問現(xiàn)在如何從營業(yè)稅金及附加里面調(diào)出來
答: 跨年么,你這個交稅是月做的分錄?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人把增值稅記到營業(yè)稅金及附加里了怎么辦營改增后,我把收入沒有價稅分離,進行了報稅,而且2019年1月份需要報的增值稅計提到了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在我做10-12月分的帳,要怎樣才給錯賬調(diào)過來呢? 我做的錯誤分錄是:借:營業(yè)稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅1000 。交的時候借:應(yīng)交稅金-增值稅 貸:應(yīng)交稅費--增值稅 明天是報賬的最后一天,急啊,請各位老師幫忙解答,先謝謝了。還有上個季度我把殘保金和印花稅都記到營業(yè)稅金及附加了也得調(diào)出來
答: 首先你是調(diào)賬處理 借,主營業(yè)務(wù)收入 貸,稅金及附加 借,管理費用 貸,稅金及附加


會計學堂0123 追問
2020-01-03 18:31
maize老師 解答
2020-01-03 18:37
會計學堂0123 追問
2020-01-03 19:43
maize老師 解答
2020-01-03 20:01