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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-03 11:27

那這個也只能做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款了

寳寳 追問

2020-01-03 14:15

老師能具體寫出一下分錄嗎:比如本來是30000元要計入18年度的成本的,發(fā)票是在19年5月前陸續(xù)收到的,但是這個30000的成本會計在18年度沒有做暫估,直接計入到19年的成本了,而19年并沒有收入?能寫一下個具體的分錄嗎,然后會不會涉及到利潤分配-未分配利潤這個科目???

maize老師 解答

2020-01-03 14:18

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款  借利潤分配-未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

寳寳 追問

2020-01-03 14:36

謝謝老師,但是會計收到發(fā)票時的分錄是:借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款了 那現(xiàn)在是不是要借:以前年度損益調(diào)整,貸:勞務(wù)成本,這樣來平啊?

maize老師 解答

2020-01-03 14:43

那現(xiàn)在是不是要借:以前年度損益調(diào)整,貸:勞務(wù)成本,這樣來平???   對

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相關(guān)問題討論
那這個也只能做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款了
2020-01-03 11:27:34
這樣賬務(wù)處理肯定是有原因,估計是B項目的發(fā)票未及時收到,B項目沒有成本發(fā)票,導(dǎo)致老會計這樣處理。及時催回發(fā)票,進(jìn)行調(diào)賬處理
2019-12-29 11:25:09
首先沖銷暫估的金額: 借:應(yīng)付賬款 貸:工程施工 然后根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
2018-04-26 13:17:57
沖掉暫估成本,以實際取的發(fā)票計入成本 
2017-01-06 16:42:48
你好! 可以的
2020-01-10 20:38:55
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