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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-03 11:00

你好 招待費的進項稅是不可以抵扣的。  你本月認證后 要做進項稅轉出的 。到時申報填寫附表2 轉出    需要體現進項稅的

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相關問題討論
你好 是的 不過結轉的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
分錄對的 結轉到轉出未交增值稅里面 借進項轉出貸轉出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
您好 年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46
你好,進項轉出里面有一個個人消費。
2022-02-09 11:32:57
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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