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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 10:57

您好,未開(kāi)票收入  跟 開(kāi)票收入 入賬是一樣的

夏溫存? 追問(wèn)

2020-01-03 11:00

借:銀存
貸:主收
       銷稅

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:01

您好,對(duì)的,您的分錄是對(duì)的

夏溫存? 追問(wèn)

2020-01-03 11:02

下個(gè)月開(kāi)發(fā)票豈不是跟這個(gè)月的日期對(duì)不上

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:03

您好,您這個(gè)月報(bào)未開(kāi)票收入,下個(gè)月報(bào)未開(kāi)票收入紅沖,還需要報(bào)開(kāi)票收入。

下個(gè)月紅沖這筆分錄,再做一筆藍(lán)字分錄

夏溫存? 追問(wèn)

2020-01-03 11:04

哦!這次懂了,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:05

不客氣的,祝您工作順利

夏溫存? 追問(wèn)

2020-01-03 11:06

不好意思在問(wèn)一下,是不是銷項(xiàng)稅自己算算

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:08

您好,是的,未開(kāi)票收入得自己算

夏溫存? 追問(wèn)

2020-01-03 11:32

老師,我11月計(jì)提的工資,12月通過(guò)現(xiàn)金發(fā)放,后面附什么原始憑證

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:33

您好,11月份需要工資明細(xì)表。
12月份需要員工的現(xiàn)金簽收。

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需要調(diào)整到去年收入,涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2019-02-19 16:55:23
借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 待開(kāi)發(fā)票是不做賬的
2016-09-27 09:43:10
你好,補(bǔ)做收入分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-12-18 14:21:05
你好,要補(bǔ)記到去年,用到以前年度損益調(diào)整科目
2022-04-23 21:45:05
你好 ; 你做無(wú)票收入報(bào)稅 ; 比如借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-12-14 12:35:36
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