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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-03 10:11

你好,這個0.84做財務(wù)費(fèi)用核算,紅字

F.T 追問

2020-01-03 10:20

不好意思老師,我沒懂

F.T 追問

2020-01-03 10:20

這樣做是不多嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-03 10:21

這個是利息,多出來的

F.T 追問

2020-01-03 10:24

我知道,所以這么做的,借銀行,貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入紅字

暖暖老師 解答

2020-01-03 10:26

應(yīng)該是借財務(wù)費(fèi)用-- 紅字
及而銀行存款

F.T 追問

2020-01-03 10:31

我是這么做的,金額都在借方的

暖暖老師 解答

2020-01-03 10:36

那就對了,這事正確的

F.T 追問

2020-01-03 10:37

那我?guī)ど香y行賬戶余額為負(fù)數(shù)是可以的嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-03 10:37

不可以為負(fù)數(shù),最多是零

F.T 追問

2020-01-03 10:47

所以,我分錄沒有做錯,但是賬上的余額缺是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

暖暖老師 解答

2020-01-03 10:49

調(diào)整為零,做到管理費(fèi)用里-其他

F.T 追問

2020-01-03 10:54

為什么要調(diào)到管理費(fèi)用?那調(diào)完了,銀行余額就對不上了,我真的沒明白,能麻煩您仔細(xì)給我講一下嘛

暖暖老師 解答

2020-01-03 10:58

你的而銀行不可為負(fù)數(shù),只能到零,怎么可能為負(fù)數(shù),這是尾數(shù)調(diào)整所以計入管理

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相關(guān)問題討論
這就是美元余額,不需要調(diào)整,清零的話,就結(jié)匯成人民幣
2020-01-03 10:50:27
你好,這個0.84做財務(wù)費(fèi)用核算,紅字
2020-01-03 10:11:38
說明你們社保賬戶少計提了 補(bǔ)提社保費(fèi)用
2017-04-13 18:20:59
你好! 就是把有關(guān)應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅科目的賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整為零(看明細(xì)賬就可以知道了,年末各個明細(xì)科目余額調(diào)整為零了)
2020-04-06 17:24:33
您好,對公賬戶余額這是網(wǎng)銀上導(dǎo)出來的,這個錯不了,我們還得核對呀,硬調(diào)平就寫 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2024-12-31 20:07:20
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