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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-03 09:27

你好,這個就沒統(tǒng)一規(guī)定,看雙方約定的

唔三省吾身 追問

2020-01-03 09:36

老師,1,我開發(fā)企業(yè)一般納稅人收到電力公司專用發(fā)票3萬怎么入賬?科目?2,我又開票給施工企業(yè)3萬怎么入賬?科目?我開給他普票還是專票?

鄒老師 解答

2020-01-03 09:44

你好
1,借;其他業(yè)務成本,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
可以開具專用發(fā)票的

唔三省吾身 追問

2020-01-03 09:52

1,收到票時我不可以入建安成本里嗎?2,那我開專票給他會不會要多交稅,因為本來就沒有利潤?

鄒老師 解答

2020-01-03 09:54

你好
1,在這個過程其實是轉售電,就不能計入建安成本核算了
2,因為你收到發(fā)票與開具發(fā)票都是3萬,這樣不會導致多繳稅的

唔三省吾身 追問

2020-01-03 09:56

電費由施工企業(yè)直接交的,收到票時貸方寫哪個科目?

鄒老師 解答

2020-01-03 10:01

你好,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
這樣發(fā)票應當開具給施工企業(yè)才是的

唔三省吾身 追問

2020-01-03 10:04

老師,借成本和收入,我意思貸方,我們沒有交電費是對方自己交的開的我們公司的票,貸方寫什么,我們不能寫銀行存款了

鄒老師 解答

2020-01-03 10:13

你好,對方自己交的開的我們公司的票,是你單位先支付了電費,然后找對方收取嗎?

唔三省吾身 追問

2020-01-03 10:18

是對方直接交的,我們沒有交,開的我們的票,然后我們再開票給對方

鄒老師 解答

2020-01-03 10:23

開的我們的票,然后我們再開票給對方,這種情況就只能是這樣做分錄的 
1,借;其他業(yè)務成本,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

唔三省吾身 追問

2020-01-03 10:33

我們不涉及銀行存款科目,要用什么其他科目

鄒老師 解答

2020-01-03 10:42

你好,如果沒有涉及資金支付,可以通過其他應付款掛賬
1,借;其他業(yè)務成本,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;其他應付款
2,借;其他應付款,貸;其他業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

唔三省吾身 追問

2020-01-03 10:45

轉售電涉及差額征稅嗎老師

鄒老師 解答

2020-01-03 10:53

你好,如果有差價,就需要按差額納稅的

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你好,這個就沒統(tǒng)一規(guī)定,看雙方約定的
2020-01-03 09:27:49
你好,按收到的款項給施工單位開具水電發(fā)票
2017-06-23 11:16:02
你好,這個社保費是哪些員工的呢
2020-04-28 09:24:32
你好 28100*0.3% 只承擔這些的
2023-08-26 03:34:43
你好? ?那你這個費用本身應該是房地產公司承擔的嗎 ? 如果不是你承擔你 計入營業(yè)外支出去。 如果你承擔計入 開發(fā)成本? ?間接費用去??
2021-05-10 17:18:41
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