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心想四陳
于2020-01-02 19:11 發(fā)布 ??706次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2020-01-02 19:12
你好,那只能按照銷項稅額全額繳納增值稅
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對于企業(yè)很難取得進(jìn)項,又必須開具銷項的情況怎么處理
答: 你好,那只能按照銷項稅額全額繳納增值稅
去年5月份的進(jìn)項票取得時沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣時發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,對方還能紅沖重新開具嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么取得銷項和進(jìn)項的發(fā)貨票?
答: 銷項是自己開出去的,你開的是電子發(fā)票嗎?
當(dāng)月只有銷項沒有進(jìn)項,這種情況稅怎么報?繳費之后后面取得進(jìn)項還能抵嗎
討論
要取得對應(yīng)的進(jìn)項才能開對應(yīng)的銷項嗎?
如果本月取得進(jìn)項原大于銷項得怎么做
老師,同一個月先開具銷項發(fā)票,后取得進(jìn)項發(fā)票可以嗎?
老師好,問一下,進(jìn)項票暫未收到,這個月先把銷項票開出去的話,不考慮抵稅因素,最晚什么時候取得相應(yīng)進(jìn)項票算是進(jìn)銷一致呀?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
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