
公司負責采購的員工,之前一直是代墊的,就走的其他應付 員工,報銷時 借 費用 貸 其他應付款 員工名字,這次來借支采購款,我是 借 其他應付款 員工 貸 庫存現(xiàn)金,明細寫清楚是預支采購款。還是 借 庫存現(xiàn)金 負數(shù) 貸 其他應付款 員工名字 負數(shù) 明細還是預支采購款,哪種比較合適?因為同一員工最好不要其他應收應付都有。
答: 可以使用繼續(xù)使用其他應付款科目的
有一筆業(yè)務,向李某借款10萬現(xiàn)金,后領導借走6萬現(xiàn)金,這6萬直接從借來的10萬里支取行嗎?不用存到公戶再取吧,第一筆業(yè)務,借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款,第二筆借其他應收,貸現(xiàn)金
答: 您好,分錄對的。借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:其他應收款 貸:現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年賬面上借方其他應付款,9百多萬。 還有應收賬款賬面貸方113萬多, 庫存現(xiàn)金32萬多。 有什么涉稅風險?
答: 只要是正常的沒超過三年一般沒事
老師你好,應收款收回可以直接付股東的墊付款嗎?做兩步借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金還是直接做一步 借:其他應付款 貸:應收賬款,哪種正規(guī)些。
老師好,手工賬,比如借方:庫存現(xiàn)金, 貸方:其他應付款做手工帳,登記賬簿的時候,是光登記現(xiàn)金賬呢?還是要登記其他應付賬款呢?
公司1-6月份 兩名員工只負責繳納社保和公積金 計提的時候有工資 發(fā)放的時候用其他應付款科目掛著了 年底可以用庫存現(xiàn)金一起發(fā)放了嗎 把應付賬款沖掉
老師,借庫存現(xiàn)金貸應收賬款,然后又借應收賬款貸其他應付款,然后又做了借應付賬款貸庫存現(xiàn)金,把應收應付做到庫存現(xiàn)金上面這是為什么


對、 追問
2020-01-02 14:57
文文老師 解答
2020-01-02 14:58