
您好 老師 公司給對方付款10萬 對方給開回來發(fā)票110萬 這個怎么做分錄呢
答: 你好 差額是什么原因呢?
老師,我們買藥,付款了,藥到了,但是發(fā)票一直沒到,怎么做分錄
答: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月付款,發(fā)票要隔年1月才能開回,要如何做分錄處理呢
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:銀行存款 下個月發(fā)票來了 ,如果有差額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤


田飛 追問
2020-01-02 13:53
宇飛老師 解答
2020-01-02 13:54
田飛 追問
2020-01-02 13:55
宇飛老師 解答
2020-01-02 13:56