
一般納稅人收到專票記借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
答: 你好,借方是應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不是銷項(xiàng)稅額的
簡易計(jì)稅的增值稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣怎么處理呢?
答: 同學(xué)你好,這個(gè)分錄是對的; 這樣怎么處理呢?——您 的意思是申報(bào)的時(shí)候?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,增值稅用差額征收。旅游公司購買方為一般納稅人試用稅率6%。旅游公司支付5300元,第一問 賬務(wù)處理 是不是 借 主營業(yè)務(wù)成本 4700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額低減) 300 貸銀行存款5300。 第二問 差額征收 公司收到的都是普票嗎?
答: 差額納稅的話一般都是普票,專票不能差額納稅


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2020-01-02 12:56
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