
老師請問我們實(shí)際支付材料款98萬,對方開票100萬的普票,多開的2萬下次送貨少開。那我該怎么做賬?1. 收到發(fā)票100萬。按照實(shí)際發(fā)票金額做賬借方:原材料 100貸:應(yīng)付100萬附件發(fā)票,送貨單,入庫單 2.付款借:應(yīng)付98萬,貸方:銀行存款98萬是這個思路嗎?但是我材料入庫單改怎么處理呢?也只能按照發(fā)票開具金額100萬入庫嗎?
答: 你好! 對的, 材料入庫單按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量入庫。
購入材料一批,金額160000元,材料已驗(yàn)收入庫,貨款用銀行存款付訖。會計(jì)分錄
答: 你好 借:原材料,貸:銀行存款?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2日,從A公司購入甲、乙兩種材料,發(fā)票賬單已到達(dá),貨款用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫。其中,甲材料10噸,單價900元;乙材料20噸,單價600元。
答: 借:原材料-甲材料9000 ? ? ?原材料-乙材料12000 貸:銀行存款21000


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2020-01-02 13:51
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2020-01-02 13:52
蔣飛老師 解答
2020-01-02 14:30
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2020-01-02 14:48
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2020-01-02 15:01
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2020-01-02 15:05