
老師,你好!請(qǐng)問收到增值稅專用發(fā)票不想認(rèn)證,做賬時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目應(yīng)該怎么做賬?
答: 這個(gè)沒有認(rèn)證,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
答: 您好 請(qǐng)問勾選確認(rèn)后填附表一了么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出售專利技術(shù),發(fā)票不用開應(yīng)交增值稅稅額嗎?不用交增值稅嗎?
答: 您好,一般情況下,如果這個(gè)技術(shù)去科技局備案以后,再到稅務(wù)局備案,經(jīng)批準(zhǔn)是免增值稅了,那就不用開增值稅了,也不用交增值稅了。


A 追問
2020-01-02 11:17
辜老師 解答
2020-01-02 11:18