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且行且珍惜
于2020-01-02 10:45 發(fā)布 ??1277次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-02 10:45
成本是可以不用沖減的
且行且珍惜 追問
2020-01-02 10:46
老師,若是退貨呢,要沖減成本嗎?
辜老師 解答
退貨了,就要沖減成本
2020-01-02 11:15
老師,比如一家客戶我先銷售200元,開票了,稅號錯了,開了紅票。后來又銷售100元,我是準(zhǔn)備按照正確的稅號開個200,然后在銷售開100.銷售員說客戶等下開票,然后告訴我2次合計開票260.說第一筆200里面有40退貨了,當(dāng)天非常著急開票,就開了260.我們是商貿(mào)公司,現(xiàn)在我的情況是退貨的成本沒沖減(這個月是可以沖減)問題是后來的銷售100,我還沒有收到成本票,當(dāng)時銷售票(12月)已經(jīng)開出去了。我該怎么做賬,謝謝!
2020-01-02 11:21
你現(xiàn)在是開了260的發(fā)票,相當(dāng)于之前200的退貨了40,這個40要沖減成本100的銷售出去了,要把成本暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-02 12:02
老師,你好!12月成本暫估,等到1月份收到成本票在入賬是可以的嗎?暫估成本分錄:借方庫存商品,貸方應(yīng)付賬款嗎?然后發(fā)票到了,沖銷暫估分錄,做借方庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅,貸方應(yīng)付賬款,對嗎?老師,再問下,這個商貿(mào)公司貨物先出去了,發(fā)票還沒到,銷售票已經(jīng)開出去,這樣做從稅務(wù)上講合理嗎?謝謝!
2020-01-02 13:34
是的,是這樣賬務(wù)處理的,這個是合理的
2020-01-02 15:23
老師,貨物到,發(fā)票未到,暫估分錄是需要做2個嗎?1,借方庫存商品,貸方應(yīng)付賬款。2,借方主營業(yè)成本,貸方庫存商品。然后收到發(fā)票沖銷以上2個分錄,在做借方庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅,貸方應(yīng)付賬款,對嗎?謝謝!
2020-01-02 15:38
收到發(fā)票,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額沒有問題,可以不用沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證
2020-01-03 10:42
老師,你好!收到發(fā)票只要沖減暫估入庫的,然后做借方庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅,貸方應(yīng)付賬款,對嗎?成本金額對,就不用沖減了,是???謝謝!
2020-01-03 10:46
是的,你的理解是對的
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老師,你好!我是銷售方,因為稅號錯誤開了紅票,那我沖銷收入的時候,也要做成本的沖減,對嗎?謝謝!
答: 成本是可以不用沖減的
銷售退回沖銷售收入和銷售成本,但銷售折讓是不是只沖減銷售收入呢
答: 你好,銷售折讓只沖減銷售收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年銷售,買家同年退貨,但是貨今年才到,去年只沖銷了收入,沒沖銷成本,那今年貨到了該怎么做呢?
答: 你好 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
上月暫估銷售收入,次月沖回銷售收入,同時沖回上月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本嗎
討論
銷售外銷收入不良折讓,開具銷售負(fù)數(shù)普票,財務(wù)處理如何,沖收入不沖成本?
暫估入庫的存貨已經(jīng)銷售出庫,確認(rèn)了收入,下月初紅沖暫估,需要紅沖成本么
銷售退貨要沖成本和收入嗎
老師,我想咨詢下,有關(guān)未開票收入及成本有沒有什么更好的方法處理,以防未來沖銷不重復(fù)
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2020-01-02 10:46
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2020-01-02 10:46
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2020-01-02 11:15
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2020-01-02 11:21
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2020-01-02 12:02
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2020-01-02 13:34
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2020-01-02 15:23
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2020-01-02 15:38
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2020-01-03 10:42
辜老師 解答
2020-01-03 10:46