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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-02 09:26

你好,運過去的時候不視同銷售的

乘風破浪的黃喵喵? 追問

2020-01-02 09:27

你好,那怎么書上說:將貨物交付其他單位或個人代銷就是視同銷售呢

小惑老師 解答

2020-01-02 09:30

不是說這種不是視同銷售,是在哪個時點產(chǎn)生納稅義務(wù)

乘風破浪的黃喵喵? 追問

2020-01-02 09:32

那我運過去和交付有啥區(qū)別呀

小惑老師 解答

2020-01-02 09:45

交付,你上面說的將貨物交付其他單位或個人代銷,這個納稅時點是是收到代銷清單或代銷款二者之中的較早者。若均未收到,則于發(fā)貨后的180天繳納增值稅。

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你好,計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額=(90.4萬%2B5.65萬)/(1%2B13%)*13%
2022-04-15 10:49:18
你好,運過去的時候不視同銷售的
2020-01-02 09:26:10
借:銀行存款 21060 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18000 營銷稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-04-09 14:22:42
?同學你好 借,應(yīng)收賬款等80%2B80*13%加上5.85%2B5.85*13% 貸,主營業(yè)務(wù)收入80 貸,其他業(yè)務(wù)收入5.85 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項80*13%加5.85*13%
2022-03-09 11:29:46
則該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅稅額是(100%2B80%2B50)*13%=29.90
2021-05-11 16:57:29
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