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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-01-01 21:49

將外購的商品贈送客戶  從增值稅的角度說  是視同銷售   但會計處理上  直接記入銷售費用  就可以了   借:銷售費用    貸:庫存商品(采購時的價格)   應交稅費   (采購機油時   借:庫存商品  應交稅費    貸:銀行存款)

隨風 追問

2020-01-01 21:58

發(fā)票怎么開呢?

許老師 解答

2020-01-01 22:02

這個的話   可以不開發(fā)票     但是增值稅呢   按照無票申報的哈

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將外購的商品贈送客戶 從增值稅的角度說 是視同銷售 但會計處理上 直接記入銷售費用 就可以了 借:銷售費用 貸:庫存商品(采購時的價格) 應交稅費 (采購機油時 借:庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款)
2020-01-01 21:49:56
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-03-01 20:56:23
收款發(fā)出商品當天 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-應繳增值稅(銷項稅額) 2)開具發(fā)票時的會計分錄 借:主營業(yè)務收入-未開票收入 貸:主營業(yè)務收入-開票收入 2、如果是商品已出庫,未收款,未開票的情況, 1)這個時候可以未確認收入。 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 2)收到款并開票當天 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-應繳增值稅(銷項稅額)
2019-05-31 09:30:41
可以再開發(fā)票的時候結轉成本。
2022-04-13 09:13:04
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-12-12 17:09:33
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