老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學,你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應收賬款- 貸:本年利潤- 應交稅費- 答

2019年支付工資均未計提 現(xiàn)在十二月了 如果不紅沖 補計提 是不是只要在十二月補一筆一至十一月份的合并計提 即可
答: 十二月補一筆一至十一月份的合并計提 即可 是的
2019年支付工資均未計提 現(xiàn)在十二月了 如何紅沖再計提 求方法與分錄
答: 你好,不用紅沖了,直接補充計提,借成本費用--工資,貸應付職工薪酬--工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原單位被吸收合并,以前開的發(fā)票需開紅沖發(fā)票怎么辦?
答: 同學你好 很高興為你解答 一般是開不了了 你和稅務局溝通一下 是否允許按照新單位開具
當年已經(jīng)支付過全年一次性獎金,現(xiàn)在支付延期績效可以按年終獎10%計算稅率嗎?還是只能合并工資計稅?
請問老師,2-7月都有計提工資,并且已現(xiàn)金方式支付了,在7月時,又已銀行存款支付3-7月的部分工資工資,請問怎么調(diào)賬比較好,是直接紅字沖原來的賬還是有其他方式更合理?謝謝
紅沖上年計提的職工福利費(當時沒有發(fā)票)今年發(fā)票來了,我應該如何處理?是把計提和支付的都紅沖還是只需要紅沖計提的就行?

