
老師你好,我們是生產(chǎn)企業(yè),是不是如果沒有期末留底稅額,就不用做免抵退申報(bào)了啊
答: 你好,是的沒有留抵稅是可以不用申報(bào)的
1.請(qǐng)問如果期末留底稅額是30萬元,那我們算出來的免抵退稅最大限額是20萬元,那就是按20萬元給我們退稅對(duì)嗎??那我們的期末留底還剩30-20=10元,是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣??2.這樣一來我們?yōu)槭裁催€要申請(qǐng)退稅呢?直接留著40萬以后抵扣用不就好了嗎??
答: 你好,可以申請(qǐng)留抵以后月份不申請(qǐng)退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷項(xiàng)1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點(diǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
答: 你好,本期留底2萬元。 也是可以退稅的


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2019-12-31 17:34
小洪老師 解答
2019-12-31 17:38
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2019-12-31 17:39
小洪老師 解答
2019-12-31 18:10