
法人其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收賬款借方余額,怎么調(diào)平
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過去了。
借款給別的單位,是做其他應(yīng)收賬款還是做其他應(yīng)付款
答: 其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀存
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)表示什么?
答: 應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明是預(yù)收款。 應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明是預(yù)付款。
老師你好,我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款的期初余額中不真實(shí)的部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用
公司注銷的時(shí)候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。
老師你好我想問一下我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款科目的期初余額不真實(shí)的部分全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用


A喜洋洋 追問
2019-12-31 15:35
A喜洋洋 追問
2019-12-31 15:36
郭老師 解答
2019-12-31 15:45
A喜洋洋 追問
2019-12-31 15:48
郭老師 解答
2019-12-31 15:51