老師我是小規(guī)模納稅人,未達(dá)到30萬的起征點(diǎn),免征的附加稅我需要計(jì)提嗎?
堅(jiān)持
于2019-12-31 10:56 發(fā)布 ??904次瀏覽
- 送心意
龍楓老師
職稱: 注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員
相關(guān)問題討論

你好,是不交附加稅的
2018-10-10 09:28:42

您好,不對的,未到超征點(diǎn)的,附加稅直接全部填寫0就行了。
2018-04-15 15:21:45

您好 是的。沒有增值稅 消費(fèi)稅 就沒有附加稅。
如果您的問題已解決 請點(diǎn)五星好評!謝謝!
2018-10-16 10:01:22

你好,增值稅不達(dá)起征點(diǎn)附加稅0申報(bào)
2019-04-28 09:34:02

結(jié)論:小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)附加稅應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定正確辦理賬務(wù)處理。
1.把發(fā)生的附加稅繳納情況確定下來,并進(jìn)行記賬。應(yīng)將發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時(shí)間等情況明確,然后在應(yīng)交稅費(fèi)科目下記賬,做附加稅繳納情況的說明。
2.將附加稅繳納情況備查。發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時(shí)間等情況應(yīng)當(dāng)在賬戶中作出記載,以備查收,以保證稅種正確性。
3.在會計(jì)報(bào)表上展示附加稅繳納情況。在制作會計(jì)報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬薄記載將附加稅繳納情況展示在會計(jì)報(bào)表上,以保證稅種正確性并讓會計(jì)報(bào)表更加準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況。
4.利用電子稅務(wù)信息系統(tǒng)對附加稅繳納情況進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用電子稅務(wù)信息系統(tǒng)管理附加稅繳納情況,及時(shí)、準(zhǔn)確記載發(fā)生的附加稅,以保證稅款回收情況的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
2023-02-20 13:23:44
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