
老師,公司租廠房,因?yàn)樽饨鸬?,我們承?dān)他們開票后的別的稅種如房產(chǎn)稅 土地使用稅等,現(xiàn)在出租方直接說按13%的稅率跟我們算稅費(fèi),這樣的話我們劃算嗎?開專票可以抵扣
答: 你好,如果增值稅不是你承擔(dān)肯定是劃算的啊
老師您好!房產(chǎn)稅和土地使用稅多交了可以抵扣嗎?
答: 這個(gè)需要去稅局更正之前申報(bào),填寫退抵稅申請(qǐng)表 可以抵減后面需要交的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們辦公用場地月租11500/月,開專票,增值5%.城建3.5%,房產(chǎn)稅6%.土地使用稅6塊,面積為190.66平方,個(gè)稅1.8%,應(yīng)繳納多少稅費(fèi)?
答: 你好!11500/1.05*(0.05%2B0.035%2B0.018)%2B190.66*6這樣就可以了


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2019-12-30 16:45
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