
老師,您好,我想問一下,我十二月份開出了一張發(fā)票,到大廳作廢了,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,我應(yīng)不應(yīng)該把這張發(fā)票的金額申報(bào)了?
答: 你好,作廢的發(fā)票不屬于收入,不需要并入收入申報(bào)增值稅的
我開的是專票,開出發(fā)票發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,所以在家作廢不了,只能到大廳,這張有稅額,得走退稅,但我不確定我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要把這張發(fā)票的數(shù)額申報(bào)嗎?
答: 您好,小規(guī)模代開的專票嗎?那可以直接退稅就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我的航天開票系統(tǒng)里面的當(dāng)月開票金額匯總里面怎么包括了作廢的金額呢?我實(shí)際申報(bào)的時(shí)候還是得減掉作廢的金額唄。
答: 你好,是的,需要減去作廢的金額申報(bào)的

