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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-30 14:31

12月份,你銷售出去了嗎?如果沒有借預(yù)付貸,銀行存款。

代號為凌 追問

2019-12-30 14:36

老師這個是每月結(jié)上個月的貨款,已經(jīng)消耗掉了,我直接記費用然后把12月份的發(fā)票貼在11月底的這個憑證附件可以嗎

郭老師 解答

2019-12-30 14:37

你好,可以的。

代號為凌 追問

2019-12-30 14:40

發(fā)票跨月了是可以的嗎

郭老師 解答

2019-12-30 14:41

發(fā)票跨月可以的,正規(guī)的做法,應(yīng)該是11月做費用,12月份沖費用,然后做發(fā)票的。

代號為凌 追問

2019-12-30 14:43

老師可以用分錄表示嗎

郭老師 解答

2019-12-30 14:45

借管理費用貸銀行存款,
12月份借管理費用負數(shù)貸銀行存款負數(shù)
借管理費用貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
12月份,你銷售出去了嗎?如果沒有借預(yù)付貸,銀行存款。
2019-12-30 14:31:44
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2016-05-10 16:14:07
借:在途物資 貸:銀行存款
2016-09-13 20:15:02
您好!3月份的時候暫估入庫。借原材料-暫估 貸:應(yīng)付漲-暫估。4月份的時候沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按正確的錄入。
2016-04-22 08:52:43
你好, 收到貨物了嗎?
2019-10-09 10:13:43
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