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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-12-30 14:15

你好!你們有進(jìn)項發(fā)票的話全額就可以,如果沒有按差額合適

親青 追問

2019-12-30 14:16

你的意思我們公司有沒有進(jìn)項票么,我們公司是一般納稅人

親青 追問

2019-12-30 14:17

差額和全額這個不懂

親青 追問

2019-12-30 14:37

老師人呢

QQ老師 解答

2019-12-30 15:25

差額納稅和全額納稅有什么區(qū)別?差額納稅和全額納稅的區(qū)別在哪?最近很多會計學(xué)院來問牛賬網(wǎng)小編,今天小編就來跟大家講解一下差額納稅和全額納稅的區(qū)別,希望可以幫到你們。

 
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一、全額納稅的含義:



全額納稅,是以企銷售(經(jīng)營)收入全額為計稅依據(jù),按照收取的全部價款和價外費(fèi)用金額乘上相應(yīng)稅率計稅繳納流轉(zhuǎn)稅(營業(yè)稅、增值稅等),不能抵扣相關(guān)成本費(fèi)用的一種計稅的方法



二、差額納稅的含義:



差額納稅,則是可以按照政策規(guī)定有扣除額的計稅方法,兩者區(qū)別是很明顯的。



三、全額納稅和差額納稅的區(qū)別:

增值稅就是全額交稅,所得稅就是差額交稅。



增值稅,你開了一萬塊錢的票,就按稅率算10000*17%=17000,這就是全額交所得稅,你開了一萬塊錢的票,收入一萬,如果成本用了8000,那么你要交的稅就是:(10000-8000)*25%=500,這就是差額交稅。


理論上來說,增值稅也是差額交稅,因為你的進(jìn)項稅是可以抵扣的,但如果是小規(guī)模納稅人,3%的稅率,那就絕對是全額交稅了。




四、旅游業(yè)營改增,差額征稅的會計核算怎樣做?

由于試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)可以選擇差額征稅辦法在財稅〔2016〕36號文附件二中是以“有關(guān)政策(三)銷售額”規(guī)定的,并不屬于簡易征稅辦法,因此,對于一般納稅人選用此辦法的,除了銷售額中已抵減費(fèi)用外,仍然可以抵扣其它正常進(jìn)項稅額。

旅游業(yè)差額征稅的銷售額=取得的全部價款和價外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用。

(一)一般納稅人應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額

當(dāng)期銷項稅額=銷售額÷(1+6%)×適用稅率6%

(二)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%

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相關(guān)問題討論
你好!你們有進(jìn)項發(fā)票的話全額就可以,如果沒有按差額合適
2019-12-30 14:15:06
您好,差額征收是按收款扣除墊付費(fèi)用后的差額計算應(yīng)納稅額的,但是不能抵扣進(jìn)項的,全額征收就是按收款計算應(yīng)納稅額的,是可以抵扣進(jìn)項的。
2016-12-17 17:07:07
都是差額征稅,差額開票。
2023-08-03 13:19:31
你好,不能這樣操作
2018-11-21 17:12:03
你好同學(xué)一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅. 因此,建筑勞務(wù)全額開票差額征稅其稅率為5%.
2020-04-21 16:57:51
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