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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2019-12-30 11:56

你好,你票都開出去了就有稅了,應該按照
借:銀行存款 1000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90
預收賬款 910

一粒沙 追問

2019-12-30 11:56

好的,謝謝老師。

宇飛老師 解答

2019-12-30 11:57

貸方應該是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 90

宇飛老師 解答

2019-12-30 11:57

不客氣,滿意請五星好評哈。

一粒沙 追問

2019-12-30 12:03

老師,如果我沒收到錢,只開了票,怎么做呀?

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:06

那就借:應收賬款  1000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 90
     預收賬款   910
如果預收賬款符合收入條件應該改為主營業(yè)務收入

一粒沙 追問

2019-12-30 12:09

???同時掛應收和預收嗎?

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:11

你符合收入確認條件嗎,符合的話應該計入收入的。

一粒沙 追問

2019-12-30 12:11

不符合,

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:13

不符合的話其實你就借應收  10   貸:應交增值稅  10就好了,等到后面收到錢了再確認收入。

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:14

借應收90貸應交增值稅90

一粒沙 追問

2019-12-30 12:17

這個,后面要分4個月確認收入,無論收沒收到錢。這個是不是必須用借助臺賬才能算清楚?有沒有什么科目,可以記載我開出去多少發(fā)票,確認了多少收入。

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:19

這個后面分四個月確認,那么每個月還要再分攤做應收賬款   貸主營業(yè)務收入。不然你就直接在前面用應收1000    貸:增值稅90 ,預收910(這個910就是后面每個月待攤銷的收入),后面每個月借:預收910/4  貸:主營業(yè)務收入   然后你寫摘要的時候可以備注攤銷第一個月收入等。就不用做臺賬了

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:20

借應收貸預收沒關系的,賬這個東西自己算的明白最重要。

一粒沙 追問

2019-12-30 12:37

學習了,謝謝老師,真帥

宇飛老師 解答

2019-12-30 12:44

不客氣,滿意請五星好評哈,謝謝

一粒沙 追問

2019-12-30 15:26

對了,老師。借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,這個分錄該怎么寫呀?

宇飛老師 解答

2019-12-30 15:31

你這里銷項稅額是90 ,那么就是借應收90,貸應交稅費-應交增值稅90,沒問題啊

一粒沙 追問

2019-12-30 16:02

哈哈哈,我背著領導偷偷問的,有點著急了,打錯字了,摘要怎么寫?

宇飛老師 解答

2019-12-30 16:08

摘要可以是XX月X日開具XX公司XX款發(fā)票

一粒沙 追問

2019-12-30 16:09

謝謝老師,五星好評!

宇飛老師 解答

2019-12-30 16:11

不客氣,很高興為你解答。

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你好,你票都開出去了就有稅了,應該按照 借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 預收賬款 910
2019-12-30 11:56:26
你好,967.43是用1050元-進項稅額82.57元=967.43元
2022-06-19 19:55:28
同學你好 981/(1%2B9%) 是不含稅 進項稅額這個沒說有關進項的事
2022-02-17 12:38:41
你好 按你做賬的時候計算的稅額
2019-01-08 15:00:37
你好 我們公司購進材料委外加工,這委外材料%2B運費%2B加工費這三個金額都記不含稅金額是嗎?——如果您是一般納稅人,取專票,是的 分錄:借委外加工-材料、運費、加工費(不含稅)應交稅費應交增值稅進項 貸原材料、運費、加工費.加工成品入庫分錄:借:原材料貸:委外加工可以嗎?——是的
2020-04-03 11:46:47
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