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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 12:21

你好紅,沖之前的無票收入,然后做開發(fā)票的。

趙小胖胖胖 追問

2019-12-30 12:40

轉(zhuǎn)回去的稅額差額怎么入賬?

郭老師 解答

2019-12-30 12:55

借應(yīng)收賬款貸銀存

趙小胖胖胖 追問

2019-12-30 13:00

但是這個(gè)錢她不會(huì)還給我的啊,做應(yīng)收的話不是會(huì)一直掛在賬上了嗎?

郭老師 解答

2019-12-30 13:02

不是的
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)收賬款差額是借方負(fù)數(shù)
然后借應(yīng)收賬款貸銀存,不就可以平
最后一個(gè)分錄是你退回給對(duì)方的

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相關(guān)問題討論
你好紅,沖之前的無票收入,然后做開發(fā)票的。
2019-12-30 12:21:50
你好,是的 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-09-23 09:24:17
借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
2017-04-25 17:19:52
不開票的收入做無票收入入賬,按無票收入報(bào)稅,客戶不要發(fā)票,可以不開發(fā)票,正常做賬報(bào)稅就可以
2020-06-17 17:38:56
那就只能做無票支出入賬處理了,但是如果無法取得發(fā)票的話,所得稅匯算清繳是要納稅調(diào)整的
2018-08-10 11:09:15
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