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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 11:15

【答】暫估入庫時(shí):
  借:原材料
    貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
  拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:
  借:原材料(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款(紅字)
  然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:
  借:原材料
    應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))
    貸:應(yīng)付賬款

追問

2019-12-30 11:18

跨年也一樣嗎

小黎老師 解答

2019-12-30 11:20

您好,款年也是一樣的,收到相應(yīng)金額的發(fā)票紅沖

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您好, 借:管理費(fèi)用6×1.16 貸:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 借:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅6×0.16 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:庫存商品5
2019-11-03 18:24:08
您好, 借:管理費(fèi)用6×1.16 貸:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 借:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅6×0.16 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:庫存商品5
2019-11-06 15:45:20
你好 購進(jìn),借;原材料,貸;銀行存款等科目 發(fā)生減值,借;資產(chǎn)減值損失,貸;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 銷售,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;其他業(yè)務(wù)成本,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,貸;原材料
2020-07-28 11:26:29
同學(xué)你好,如果真實(shí)購入了原材料將來能開發(fā)票就從原材料開始暫估
2021-10-10 14:18:38
借:原材料 材料成本差異(包括了原本的價(jià)差以及短缺) 貸:材料采購
2020-07-20 19:41:49
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