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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 10:15

您好
先把暫估入庫的全部紅沖,然后根據(jù)發(fā)票直接入賬
借:原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

小橋流水 追問

2019-12-30 10:22

好的謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-12-30 10:28

不客氣的,祝您工作順利,

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您好 先把暫估入庫的全部紅沖,然后根據(jù)發(fā)票直接入賬 借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-30 10:15:24
沖掉暫估按發(fā)票做就可以,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,之后按發(fā)票做
2019-12-06 18:19:19
你好,借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
2020-05-17 11:44:12
您好,可以暫估到貨做賬處理。
2017-06-02 18:57:19
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2017-03-03 16:55:01
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