
比如100萬的銷售額需要多少萬的進(jìn)項(xiàng)了才能抵扣?不需要多交稅呢?
答: 你好,可以根據(jù)你的稅負(fù) (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上期留底)/不含稅收入=稅負(fù)
老師,我抵扣完之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了好多,而且平臺(tái)上進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選了,會(huì)不會(huì)多交稅啊
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,是不用繳稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3、最后進(jìn)項(xiàng)遞減銷售,抵扣增值稅,是這樣一個(gè)分錄嗎?
答: 你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

