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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2019-12-29 19:21

原材料入庫:借:原材料    貸:應付暫估-供應商
收到發(fā)票:借:應付暫估-供應商      
                     借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
                        貸:應付賬款--供應商
支付貨款時:借:應付賬款--供應商
                        貸:銀行存款

借拖姐 追問

2019-12-29 19:34

老師您在看看問題吧(假如今年12月份的成本發(fā)票,要明年企業(yè)所得稅年報前取得,成本發(fā)票做在明年取得發(fā)票當月還是今年12月份?分錄怎么做?詳細的,謝謝)明年取得成本發(fā)票和今年12月分別怎么做賬?服務行業(yè)

微微老師 解答

2019-12-29 19:37

您好,您到明年才能取得的發(fā)票,自然要在取得當月入賬,但是因為跨年了,您要計提費用,也就是做一筆暫估。您是服務行業(yè),也是一樣的概念。
12月成本發(fā)生時:借:費用/成本等 貸:應付暫估-供應商
收到發(fā)票:借:應付暫估-供應商 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款--供應商

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相關問題討論
您好,您可以先暫估入帳,然后明年匯算清繳之前來了發(fā)票,匯算清繳的時候調整
2019-12-29 19:47:55
原材料入庫:借:原材料 貸:應付暫估-供應商 收到發(fā)票:借:應付暫估-供應商 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款--供應商 支付貨款時:借:應付賬款--供應商 貸:銀行存款
2019-12-29 19:21:18
先今年12月先入賬,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款后續(xù)取得發(fā)票,沒有差額貼后面,有差額就沖掉貸以前年度損益調整貸應付賬款 負數,做借以前年度損益調整 貸應付賬款,
2019-12-29 19:14:07
可以的,可以這么做的,你現(xiàn)在暫估就行。
2021-12-27 10:52:19
你好,同學。 是在所得稅的納稅調整明細表里面填寫。
2020-03-11 16:43:08
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