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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-12-28 14:36

什么原因導致的賬上數(shù)量和發(fā)票數(shù)量不符?

追問

2019-12-28 14:51

如果是先開發(fā)票后出庫的話,我是根據(jù)發(fā)票入賬的,那么就會倒是我的賬上的數(shù)量少于庫存的數(shù)量,如果我是先出庫后開的發(fā)票的話,就會導致我的賬面上的數(shù)量多于實際庫存的數(shù)量的

方亮老師 解答

2019-12-28 14:58

1、針對第一種情況不會導致您說的賬實不符,因為貨物沒有發(fā)出,所以只能編制如下分錄;
借;銀行存款或者應收賬款   貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貨物發(fā)出后編制如下分錄;借;銀行存款或者應收賬款     貸;主營業(yè)務收入
2、針對第二種情況不會導致您說的賬實不符,因為貨物已經(jīng)發(fā)出,所以發(fā)出貨物時需要確認收入;
借;銀行存款等  貸;主營業(yè)務收入   貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
開具發(fā)票后沖銷上面的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新編制上面的分錄。

追問

2019-12-28 15:01

但是我想根據(jù)發(fā)票做賬,什么時候開具了發(fā)票或者什么時候收到了發(fā)票,再做賬,可以嗎老師

方亮老師 解答

2019-12-28 15:03

不可以的,需要按照老師說的方法做賬,不是在開具發(fā)票時確認收入,因為開具發(fā)票不是確認收入的條件。

追問

2019-12-28 15:37

也就是說,按照票入賬,就肯定會造成賬實不符的,對嗎老師

方亮老師 解答

2019-12-28 15:48

對的。祝您工作愉快!

追問

2019-12-28 15:50

老師,那么我費用類的票據(jù),可以憑票入賬吧,發(fā)生了支出做預付,收到了票計費用

方亮老師 解答

2019-12-28 15:56

可以的。祝您工作愉快!

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