
老師,請問,去年暫估的工程施工材料72000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到增值稅發(fā)票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;工程物資 借;工程物資 61538.46 +10461.54 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,請問,15年暫估的工程施工材料72000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,16年收到增值稅發(fā)票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;工程材料 借;工程材料 貸;應(yīng)付賬款 72000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月1日,銷售部陳晨向大商公司出售商品,開出增值稅發(fā)票上注明價款3,000,000元,增值稅金480,000元,貨稅款尚未收到,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本1,200,000元。
答: 借:應(yīng)收賬款-大商公司3,480,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3,000,000 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項480,000 借主營業(yè)務(wù)成本1,200,000 貸庫存商品1,200,000


聽話的月光 追問
2016-04-16 15:35
聽話的月光 追問
2016-04-16 15:42
鄒老師 解答
2016-04-16 15:23
鄒老師 解答
2016-04-16 15:33
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2016-04-16 15:36
鄒老師 解答
2016-04-16 17:58