
老師好,企業(yè)招待費(fèi)年度報(bào)表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表內(nèi)按比例扣除,余下的金額是調(diào)增還是調(diào)減。謝謝q
答: 您好,一般是調(diào)增應(yīng)納稅額,調(diào)增金額=業(yè)務(wù)招待費(fèi)的40%,但如果60%扣除限額高于營業(yè)收入的千分之五,應(yīng)該調(diào)增金額=業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額-銷售收入的千分之五
公司還未正式運(yùn)營,沒有收入,有一筆招待費(fèi),納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填?
答: 這樣對(duì)嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要填寫嗎?
答: 有的,那怎么填。需要按發(fā)生額的60%或營業(yè)收入的千分之五熟低來填?
(修訂)A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 (修訂)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 老師,匯算一般是先報(bào)這個(gè)表呢
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 和 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 主要區(qū)別是什么?請(qǐng)老師對(duì)比 一下 謝謝
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表笫35行資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的“其他”項(xiàng)哪些內(nèi)容可以填寫在該項(xiàng)?

