
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
老師,7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月勾選認(rèn)證準(zhǔn)備抵扣,申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附列資料二中的哪里?還是填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄嗎
答: 是的 填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是外貿(mào)公司,請(qǐng)問11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報(bào)表中要如何填寫?(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做退稅認(rèn)證了,并未做抵扣認(rèn)證)
答: 紅沖的申報(bào)表里也沖了就行了
老師,3月增值稅還沒有申報(bào),增值稅申報(bào)表今天認(rèn)證的發(fā)票,表里會(huì)跳出來今天認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,我想問一下,我們公司這個(gè)月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒勾選,增值稅申報(bào)表要交稅,是不是勾選了就不用繳稅了
請(qǐng)問老師,我12月的進(jìn)項(xiàng)票沒有使用,沒有勾選,增值稅申報(bào)表需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅金額么,填寫在哪欄,謝謝老師


小涵涵 追問
2019-12-27 13:14
郭老師 解答
2019-12-27 13:49
小涵涵 追問
2019-12-27 14:00
郭老師 解答
2019-12-27 14:01
小涵涵 追問
2019-12-27 14:04
郭老師 解答
2019-12-27 14:07