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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-27 10:44

你好   意思是你們共用了電費 。然后對方用了。 你要開票給對方 。 實際你們收到了電力局的發(fā)票了?

寧靜致遠 追問

2019-12-27 10:47

對,共用了電費,發(fā)票開給我們公司

meizi老師 解答

2019-12-27 10:53

你好   那共用的話 你可以用分割單和發(fā)票復印件給對方處理的。   根據(jù)201828號文件里面的 第十九條  企業(yè)租用(包括企業(yè)作為單一承租方租用)辦公、生產(chǎn)用房等資產(chǎn)發(fā)生的水、電、燃氣、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡等費用,出租方作為應稅項目開具發(fā)票的,企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證;出租方采取分攤方式的,企業(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。

寧靜致遠 追問

2019-12-27 10:56

我已經(jīng)開發(fā)票了,會計分錄是怎樣的

meizi老師 解答

2019-12-27 10:57

你好  那你們開票了的話 就要做收入了 借銀行存款或者應收賬款貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

寧靜致遠 追問

2019-12-27 11:04

成本分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2019-12-27 11:04

你好 你支付給電力局的部分就是你的成本  借其他業(yè)務成本   管理費用-水電費貸銀行存款   有一部分是你自己承擔的。

寧靜致遠 追問

2019-12-27 13:09

我收到發(fā)票全額做到制造費用,給對方開了發(fā)票,成本應該是借制造費用紅字貸進項稅額轉出嗎

meizi老師 解答

2019-12-27 13:22

你好   你不能全部計入費用的話 是的 你是專票的話  一部分做成本 一部分做制造費用的 。不用轉出 可以認證抵扣的

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你好 意思是你們共用了電費 。然后對方用了。 你要開票給對方 。 實際你們收到了電力局的發(fā)票了?
2019-12-27 10:44:29
您好!你1月應該是借制造費用 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸現(xiàn)金 12月借應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 可以跨年
2017-12-29 16:08:40
你好,借其他應付款-xx,貸其他應收款
2019-08-28 10:25:05
你好,工會經(jīng)費的計提依據(jù)是工資薪金總額 借;管理費用——工會經(jīng)費 貸;應付職工薪酬-工會經(jīng)費
2016-08-03 08:47:57
借;固定資產(chǎn) 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-04-03 10:20:26
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