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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-12-27 09:55

你好,是應該申報錯誤更正的

繁 華 追問

2019-12-27 09:56

但18年的增值稅主表上已經有了這個5萬,那怎么辦

龍楓老師 解答

2019-12-27 10:04

這屆攜帶營業(yè)執(zhí)照公章到大廳申報錯誤更正,跨年自己不能修改的,改成10萬的

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相關問題討論
你好,不是做收入時才能開票的,也有提前開票的
2021-08-21 06:42:40
借應收賬款/銀存貸主營業(yè)務收入,應交稅費,和有發(fā)票的一樣做一樣交稅
2019-03-28 17:46:17
你好,代開的屬于收入的
2017-05-15 12:45:35
你好,是應該申報錯誤更正的
2019-12-27 09:55:42
您好,您的主營業(yè)務不是出租吧,那就是結銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-21 21:17:11
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