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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-12-27 08:56

你好
我的觀點(diǎn):返到18年,認(rèn)證的那個月,補(bǔ)記賬?。ㄟ@個有規(guī)定的,當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月必須做賬務(wù)處理)

蠻吉 追問

2019-12-27 09:04

1、現(xiàn)在不能補(bǔ)以前年度的賬嗎
2、購買方記賬聯(lián)沒有應(yīng)如何處理。

老江老師 解答

2019-12-27 09:06

1如果不涉及進(jìn)項稅,差錯更正,可以在當(dāng)期做以前年度損益調(diào)整,這個涉及進(jìn)項稅了,我的觀點(diǎn),回頭調(diào)整
2購買方記賬聯(lián)?購方不是發(fā)票聯(lián)嗎

蠻吉 追問

2019-12-27 09:54

1、憑證太多,重做不現(xiàn)實,只反賬18年的賬,會與19年的期初有差異,這個差異如何調(diào)?
2、固定資產(chǎn)2014年入賬2016年沒做計提折舊,現(xiàn)在能補(bǔ)計提折舊嗎?
3、購買方記賬聯(lián)說的是專票的第三聯(lián),購買方記賬憑證。
4、就算反賬到缺少是月份也沒有專票的第三聯(lián):購買方記賬憑證。又應(yīng)如何入賬?

老江老師 解答

2019-12-27 10:58

1 如果調(diào)18年的,期初數(shù)可以修改呀。如果太多,那就在當(dāng)期差錯更正,這樣,有風(fēng)險的
2 可以補(bǔ)提,做以前年度損益調(diào)整
3 沒有,可以跟對方要一個復(fù)印件,加蓋印章 ,入賬
4 復(fù)印件,可以入賬

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相關(guān)問題討論
你好,費(fèi)用申報用發(fā)票聯(lián)。
2019-03-07 15:58:26
你好 我的觀點(diǎn):返到18年,認(rèn)證的那個月,補(bǔ)記賬?。ㄟ@個有規(guī)定的,當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月必須做賬務(wù)處理)
2019-12-27 08:56:05
發(fā)票聯(lián)都粘貼在費(fèi)用報銷單上,抵扣聯(lián)單獨(dú)給,不要粘貼在費(fèi)用報銷單上
2019-02-25 15:17:17
您好!按規(guī)定是不可以 。
2017-04-01 14:47:38
是兩聯(lián)都丟了還是丟了一聯(lián)?
2017-02-24 14:47:19
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