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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-12-26 15:39

具體的哪個(gè)科目不一致?

love棉花糖 追問

2019-12-26 15:44

銀行存款,賬上多了幾百,這幾百怎么調(diào)平

郭老師 解答

2019-12-26 15:45

你有銀行回單嗎?

郭老師 解答

2019-12-26 15:45

多了還是少啦。

love棉花糖 追問

2019-12-26 15:45

賬上年初的銀行存款余額 賬里就錯(cuò)了,多銀行余額多了幾百,

郭老師 解答

2019-12-26 15:49

會不會你有收入沒有確認(rèn)。

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:09

是以前年度的,以前的會計(jì)做的賬,我才接收,一看財(cái)務(wù)軟件里銀行存款余額跟實(shí)際的對賬單都對不上,我查了一年的了,年初余額就對不上了,怎么調(diào)賬呢?

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:09

我才接手

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:12

是賬里多了600多,實(shí)際銀行存款少了

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:13

查到年初就對不上了,不知道是什么時(shí)間余額錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-12-26 16:14

借銀行存款貸利潤分配。

love棉花糖 追問

2019-12-26 16:32

老師,是賬里 銀行存款比實(shí)際多了600多,我借銀行存款,那不是會變成1200多啦

郭老師 解答

2019-12-26 16:34

做我上面相反的分錄。

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具體的哪個(gè)科目不一致?
2019-12-26 15:39:58
是的,要先對了賬,要不總提示,進(jìn)去看下余額然后點(diǎn)對賬就可以了
2019-09-02 09:04:25
您好,檢查帳有沒有問題,需要賬實(shí)核對,帳帳核對,帳表核對
2019-04-26 12:31:41
結(jié)賬具體步驟       先對本月所有憑證重新審核核對,減少差錯(cuò)。   月末結(jié)賬以日常會計(jì)憑證為基礎(chǔ),要求日常的會計(jì)憑證數(shù)據(jù)和分錄準(zhǔn)確無誤,因此建議在月末結(jié)賬時(shí)重新進(jìn)行核對 對以下項(xiàng)目進(jìn)行賬實(shí)核對。   1.現(xiàn)金:在結(jié)賬日末進(jìn)行清盤,編制盤點(diǎn)表。對平現(xiàn)金賬戶可以證明所有分錄中有現(xiàn)金的分錄正確;不平時(shí)應(yīng)查現(xiàn)金日記賬和所有現(xiàn)金相關(guān)憑證,查清原因進(jìn)行處理。   2.銀行存款:編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表對平銀行賬。   3.存貨:包括原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。在月末時(shí)應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn),并對盤點(diǎn)結(jié)果與明細(xì)賬進(jìn)行核對,如有差異應(yīng)查明原因進(jìn)行處理。 核對稅務(wù)報(bào)表與應(yīng)交稅金明細(xì)賬等賬戶的勾稽關(guān)系。   1.運(yùn)用銀行存款余額調(diào)節(jié)表的原理對稅務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證清單、四小票軟件清單(包括運(yùn)費(fèi)、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資、農(nóng)產(chǎn)品收購)和企業(yè)的應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)明細(xì)賬進(jìn)行核對,可以參照銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)節(jié)表。調(diào)節(jié)的項(xiàng)目主要有:在同一張稅票中應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的(固定資產(chǎn)等稅法規(guī)定不可以抵扣的項(xiàng)目)金額、進(jìn)貨退回或折讓證明單的時(shí)間性差異。   2.核對銷項(xiàng)稅額時(shí),可以將金稅開票的銷項(xiàng)清單、普通發(fā)票及無票收入清單和企業(yè)的應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)進(jìn)行核對(有營業(yè)稅的單位可以核對企業(yè)收入明細(xì)賬與發(fā)票的清單,原理是一樣的)。   3.對于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等其他應(yīng)交稅金的明細(xì)科目,可以按以上原理進(jìn)行核對。核對無誤后同時(shí)編制所有當(dāng)月稅務(wù)申報(bào)表。 查看所有明細(xì)科目余額,對于有異常的方向余額的科目進(jìn)行調(diào)整。比如,對應(yīng)收應(yīng)付賬的核對應(yīng)做到: 查看應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款有無串戶情況,期末余額為負(fù)時(shí)是否需要調(diào)整。 編制月末結(jié)賬的轉(zhuǎn)賬分錄?! ?.按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)提所有費(fèi)用,如工資、福利費(fèi)、營業(yè)稅等。  2.?dāng)備N低值易耗品、無形資產(chǎn)、待攤費(fèi)用,計(jì)提折舊、預(yù)提費(fèi)用等。  3.結(jié)轉(zhuǎn)暫估材料(對于企業(yè)已入庫材料未收到發(fā)票的應(yīng)建立明細(xì)臺賬)、制造費(fèi)用、產(chǎn)成品成本、產(chǎn)品銷售成本等(結(jié)合存貨盤點(diǎn)結(jié)果同時(shí)進(jìn)行)。    4.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,結(jié)平所有損益類科目(具體結(jié)賬分錄要結(jié)合企業(yè)實(shí)際)
2019-04-26 14:42:33
這個(gè)不一定,他沒有查的那么詳細(xì)的。
2023-11-28 19:49:40
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