老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

請(qǐng)問實(shí)際工作中 什么情況下的福利費(fèi)是通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)核算 ,什么情況下的福利費(fèi)又不能過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)核算
答: 建議都過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)核算方便匯算的時(shí)候統(tǒng)計(jì)
應(yīng)付職工薪酬在借方代表什么應(yīng)付職工薪酬在貸方代表什么職工福利費(fèi)為什么要通過應(yīng)付職工薪酬核算不經(jīng)過經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目核算,直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),可以嗎
答: 借方表示發(fā)了,貸方表示計(jì)提,職工薪酬準(zhǔn)則要求的,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是一級(jí)科目,后面有工資,工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),福利費(fèi) 等明細(xì)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
平常做法是發(fā)生時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-職工福利(無核算) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)發(fā)現(xiàn)以前期間錯(cuò)誤錄入的是:發(fā)生時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財(cái)務(wù)部) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-職工福利(無核算) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)導(dǎo)致了,應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財(cái)務(wù)部)還有余額未結(jié)賬,該如何調(diào)整?
答: 整個(gè)應(yīng)付職工薪酬-職工福利科目是平的?就是在帶有輔助核算部門不屬于共同的,都有余額,也就是賬做錯(cuò),該如何調(diào)整?


秀麗的香氛 追問
2019-12-26 15:17
小黎老師 解答
2019-12-26 15:18
秀麗的香氛 追問
2019-12-26 15:21
小黎老師 解答
2019-12-26 15:22