
收到材料商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄?開出去的銷項(xiàng)發(fā)票又怎么做分錄
答: 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
#提問#購進(jìn)時(shí),收到貨已入庫,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要后兩月回來,并且同時(shí)銷售了這筆貨,且銷售時(shí)也沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,分別怎么做分錄嗎?后面收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),又怎么做嗎?老師
答: 你好 那你先做暫估入庫 。 借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款 銷售 做無票收入 和你開票收入的分錄一模一樣的 。 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沖暫估 借 應(yīng)付賬款貸庫存商品暫估 按發(fā)票在做一遍 借庫存商 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我12月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,這樣的話就有留抵扣除稅額,那年底時(shí)要再賬面上反應(yīng)嗎?如何做分錄
答: 你好 看下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄


hhy 追問
2019-12-25 21:30
bamboo老師 解答
2019-12-25 21:33
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2019-12-25 21:38
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2019-12-25 21:44
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2019-12-25 21:44