
年底關(guān)賬前發(fā)現(xiàn)往來賬上,應(yīng)付賬款a企業(yè)借方掛賬24.11,但是實際已清賬,這樣的情況該怎么處理
答: 你好 實際付款了為什么還有掛賬呢 ?
老師,應(yīng)付賬款金額大,實際這些是不會付出去的,相當(dāng)于掛賬上了,那這個怎么沖掉才合理呢
答: 你好,應(yīng)付的不需要支付就這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款,貸;營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,應(yīng)付賬款掛了12940,實際付1290。40不用付。我想平賬,怎么做。
答: 你好,確實不用支付的應(yīng)付款項轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。


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2019-12-25 15:51
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2019-12-25 15:51
玲老師 解答
2019-12-25 16:05
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2019-12-25 16:07
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2019-12-25 16:12