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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-12-25 15:15

你好!
對的。

財務(wù)會計是做,
借,其他應(yīng)收款
貸,零余額

預(yù)算會計做分錄
借:事業(yè)支出0.8
貸:資金結(jié)存

蔣飛老師 解答

2019-12-25 15:16

明年沖減時

財務(wù)會計是做,
借,業(yè)務(wù)活動費用
其他應(yīng)收款0.8
貸,零余額

預(yù)算會計做分錄:按扣除0.8金額做分錄
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存

不要香菜 追問

2019-12-25 15:18

嗯嗯好的呢!謝謝老師!那老師?那明年的話。收到發(fā)票就是!財務(wù)會計做。
借,費用 
貸,其他應(yīng)收款
然后預(yù)算會計不用做這樣子嗎?

不要香菜 追問

2019-12-25 15:27

好的 !!謝謝老師!那老師,再問一個問題,就是2018年有一個其他應(yīng)收款1000元,我沒有年初調(diào)賬。今年二月份我收到了發(fā)票。然后我做了,財務(wù)會計,借,費用 貸,其他應(yīng)收款 。這樣子,預(yù)算會計需要做嗎?要做的話,也是按照上面這樣子嗎?

蔣飛老師 解答

2019-12-25 15:33

你好!

是的,思路是對的。

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你好! 對的。 財務(wù)會計是做, 借,其他應(yīng)收款 貸,零余額 預(yù)算會計做分錄 借:事業(yè)支出0.8 貸:資金結(jié)存
2019-12-25 15:15:10
你好,這樣操作不屬于坐支
2020-05-13 09:26:33
這種情況最好咨詢以前老會計,或者問下你的財政分管科室,因為各地情況不一樣,以他們認為合適的科目為準
2019-12-30 16:37:02
您好,借:營業(yè)外支出? 貸:其他應(yīng)收款
2025-01-10 10:44:45
如果說這個你確定不了是什么原因發(fā)生了,你就把它轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
2022-04-07 11:45:04
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