
老師好,問一下,這個(gè)月給客戶開具的專票,下月初報(bào)稅前如果需要退貨退票,如果對(duì)方?jīng)]認(rèn)證抵扣,我是不是直接把收回來紅沖就行了?報(bào)稅時(shí)候不用做特殊處理吧?
答: 你好,把之前的發(fā)票收回然后紅沖 下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅按正常發(fā)票申報(bào),2月份報(bào)1月份的稅按正數(shù)發(fā)票減去開具的負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)
A公司開具給B公司的發(fā)票,B公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在紅沖,那紅沖這張發(fā)票和原來開具的發(fā)票應(yīng)該由哪家公司保管呢?現(xiàn)在出現(xiàn)了分歧
答: 你好!對(duì)于已經(jīng)認(rèn)證了的,是給B公司的。紅字跟藍(lán)字都給B
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,對(duì)方公司給我們上個(gè)月開具的發(fā)票,我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這個(gè)月,對(duì)方公司要紅沖,請(qǐng)問我公司還要做什么操作嗎
答: 你好!做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

